dzieki. Udalo mi sie znalezc cos sensownego w temacie, moze sie komus przyda:
Importing goods from Poland
A VAT-registered UK business importing goods from Poland should give the Polish supplier its UK VAT registration number (including the GB prefix) so that Polish PTU does not get charged. If PTU is charged, the UK business cannot reclaim it on their UK VAT return or by a direct claim to the Polish tax authorities. The best that the UK business can do in these circumstances is to confirm its VAT registration number to the Polish supplier, then ask for a full credit note and for the goods to be re-invoiced without PTU.
Importuje towar z Polski i sprzedaje w UK, wiec Ci moge napisac z praktyki. W wielu przypadkach w Polsce udaje sie kupowac po cenach netto. Trzeba sprzedawcy przedstawic numer VAT, wlasnie ten z prefiksem GB. Mozna tez podac link do strony, gdzie sprzedawca moze sprawdzic, czy kupujacy jest zarejestrowanym platnikiem VAT w Europie (nie pamietam adresu). Sprzedawcy czesto nie wiedza, o co chodzi w tym wszystkiem, sa nieufni. Bywa, ze prosza o przedstawienie jakiegos dokumentu, potwierdzajacego rejestracje. Warto miec ze soba jakies swistki - chociazby ten z HMRC potwierdzajacy rejestracje. W przeszlosci zdarzaly sie przekrety, ze ktos, kto nie jest nigdzie zarejestrowany na VAT, kupowal w Polsce po cenach netto i znikal. Pozniej sprzedawca musial oddawac VAT do US w Polsce. Czasem sprzedawcy nie chca mimo przedstawienia dokumentacji, sprzedawac netto. Nie mozna tego VAT'u odzyskac z brytyjskiego rozliczenia. Trzeba w Polsce, ale procedury nie znam - ja rezygnuje z takich sprzedawcow... Generalnie swiadomosc rosnie i problemow z zakupem netto coraz mniej.
Oczywiscie, do towaru zakupionego po cenach netto w Polsce, w UK dodaje sie VAT w momencie sprzedazy (jesli VAT dotyczy danej grupy produktow, i jesli sprzedajesz normalnym, nie bedacymi platnikami VAT, odbiorcom - czyli powiedzmy - sprzedajesz normalne produkty w sklepie; musisz sprawdzic przepisy szczegolowe), i VAT ten nalezy rozliczac w UK, w rozliczeniach kwartalnych albo miesiecznych.
Zalezy czym sie zajmujesz, ale rozeznaj sie w temacie, bo z reguly na poczatku dzialalnosci rejestracja VAT nie jest ani obligatoryjna, ani oplacalna. Byc moze lasisz sie na to, ze po cenach netto wyremontujesz sklep, kupisz pierwsza partie towaru. Zaplacisz za te oszczednosci slono juz w pierwszych miesiacach dzialanosci, kiedy kupujac kolejne partie towaru po cenie netto, sprzedawal je bedziesz kilkukrotnie drozej, placac w rezultacie kilkakrotnie wyzsza kwote VAT.
jannowak - Ty piszesz o innym zagadnieniu - zakupie przez osobe, ktora nie jest platnikiem VAT, moze byc zwyklym klientem detalicznym i wywozi towar poza UE.
Natomiast w przypadku, gdy przedsiebiorca, prowadzacy dzialalnosc w UE, jest zarejestrowany jako platnik VAT, moze kupowac w innym kraju UE po cenach netto - takze, gdy ten towar nie ma byc wywieziony poza UE. Ale tenze przedsiebiorca nalicza oczywiscie stosowny VAT w przypadku sprzedazy tego towaru - i odprowadza go w kraju, gdzie prowadzi dzialalnosc. To tak ogolnie, w najbardziej standardowym przypadku, bo moga wystepowac rozne szczegolne przypadki i odstepstwa.
Witam, pozwolcie, ze zapytam. Jesli chcialbym exportowac towar z UK do PL przy otwartej dzialalnosci gospodarczej w UK to jak sie ma sprawa podatku? W polsce placilbym od sprzedazy a w UK od prowadzenia dzialanosci gospodarczej? Czy moze sprawa jest bardziej oplacalna przy otwarciu dzialanosci gospodarczej w PL?
dzieki za wszelkie sugestie, pozdrawiam
przy sprowadzaniu towaru z UE w celu odsprzedazy w UK mozemy kupic towar z faktura 0% w momencie sprzedazy dodajemy stawke VAT jaka obowiazuje w UK ( z tego VAt sie potem rozliczamy) To jest dla mnie jasne.
Musze miec Vat uk, ale czy przy rozliczeniu moge odpisac sobie VAT, ktory zaplacilam robiac zakupy na firme? Natknelam sie na str. HR&C ze nie mozna tego odliczac.
Czy zakladajac firme trzeba sie najpierw zarejestrowac do normalnego VAt i dodatkowo do VAt UK ( sa to dwa rozne formularze.
Prosze o odpowiedzi.
Dziekuje
przy sprowadzaniu towaru z UE w celu odsprzedazy w UK mozemy kupic towar z faktura 0% w momencie sprzedazy dodajemy stawke VAT jaka obowiazuje w UK ( z tego VAt sie potem rozliczamy) To jest dla mnie jasne.
Musze miec Vat uk, ale czy przy rozliczeniu moge odpisac sobie VAT, ktory zaplacilam robiac zakupy na firme? Natknelam sie na str. HR&C ze nie mozna tego odliczac.
Czy zakladajac firme trzeba sie najpierw zarejestrowac do normalnego VAt i dodatkowo do VAt UK ( sa to dwa rozne formularze.
Prosze o odpowiedzi.
Dziekuje
Witam.
Proszę o pomoc. Od razu powie że na niczym się nie znam z dziedziny firmowych podatków (zdania takie jak powyżej napisała Nataszka brzmią dla mnie mało spójnie i nie są zrozumiałe). Od pewnego czasu sprzedawałam na ebayu angielskim drobiazgi. Dość dobrze mi to szło. Więc zarejestrowała się jako self-employed... i mam zamiar założyć sklep internetowy. Towar chciałabym ściągać z Polski. Nie wiem jednak co mi jest potrzebne by robić to zgodnie z prawem. Jakie "numery" muszę mieć i gdzie się zarejestrować by taką działalność prowadzić. Czy legalnym jest kupowanie z Polski towaru bez odliczania Vatu polskiego i sprzedawanie go na ebayu? (w sumie pytanie poza konkursem bo dopiero teraz pomyślałam że mogłoby to legalnym nie być). Co jest ode mnie wymagane i czego wymagają Polscy producenci bym mogła zamówić towar bezpośrednio od nich.
"Trzeba sprzedawcy przedstawić numer VAT, właśnie ten z prefiksem GB"-prodraw (cytuje) Z informacji które do mnie dodarły, nie wiem czy nie są błędne. Wynika że numer ten wyrabia się gdy twoje obroty przekroczą pewien pułap podatkowy, którego w tej chwili nie osiągam ani w najbliższym czasie nie będę. W HMRC powiedziano mi, że nie powinnam mieć problemu z zamówieniem towaru z numerem podstawowym jaki od nich uzyskałam rejestrując się jako self-employed... mimo to,jak powiedziałeś, sprzedawcy się tego numeru domagają (numeru VAT) (pewnie dlatego, że jak napisałeś mogą sprawdzić jego istnienie). Chce się dowiedzieć czy to, że o ten numer proszą jest spowodowane tym, że prawnie tego numeru potrzebują i jednak mimo zapewnień Pani w z HMRC muszę go wyrobić by coś z Polski kupić... czy to zwyczajna zapobiegliwość i prawnie po pokazaniu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych z HMRC nie powinni mieć problemów z sprzedaniem mi czegoś...
Za pomoc z góry dziękuje.
Witam
Chciałbym założyć firmę w Anglii (LTD) ale nie będę rejestrował się jako płatnik VAT, przynajmniej na początku.
Sprzedając towar wyłącznie osobom fizycznym w Anglii dodawał bym tylko marżę.
Mój Polski dostawca towaru twierdzi, że nie może wystawić mi faktury na firmę angielską brutto gdyż w przypadku handlu firma-firma wewnątrz UE może być tylko stawka 0% VAT.
Ale nie będąc płatnikiem VAT, tu w Anglii nie spełniał bym warunków na jakich mógłby zostać naliczony 0-wy podatek VAT.
W takim przypadku sprzedawca powinien doliczyć normalnie stawkę VAT obowiązującą dla danego towaru, czy tak??
Proszę o poprawienie mnie jeżeli źle myślę.
@Floose
tak, zalozmy ze kupujesz w Polsce cos za 100+VAT (23% jest w Polsce??) wiec Ty dostaniesz fakture na towar za 123zl. Sprzedawca z Polski bedzie mial do zaplacenia 23zl VAT'u a Ty nie mozesz sobie odliczyc VATu bo nie jestes platnikiem VAT. i tyle....sprzedawca nadal wystawi Ci fakturke VAT na 100+23VAT ale dla Ciebie nie ma to wiekszego znaczenia bo ty bedziesz mial w ksiegach zakupo za 123zl....
Witam. Naczytalem sie juz troche ale nie do konca jestem pewien jak to wyglada z podatkiem VAT.
Powiedzmy ze importuje produkt od producenta z polski do uk i sprzedaje go tu detalicznie jako self employed - w ktorym miejscu w takiej sytuacji "wchodzi" podatek VAT?
Z tego co przeczytalem - zamawiajac towar w polsce zalatwia sie to bez VAT-u (stawka zerowa - czy jakos tak) a dopiero odprowadza sie podatek od sprzedazy tu w uk po stawkach lokalnych?
Ma ktos doswiadczenie w podobnym temacie? Pozdrawiam